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英特逊介绍亚马逊欧洲站VAT税务详解

发布时间:2021.10.20 18:14:45 浏览次数:

  英特逊知识产权集团总部设立在英国,英特逊的服务体系囊括了欧洲,北美,日本,澳洲的多个国家,为跨境电商企业提供专业,优质,高效的VAT及商标服务。公司在专注海外市场开拓的同时,为超过千家跨境电商企业推广服务,优质、用心的服务,赢得了众多企业的信赖和好评,公司不仅提供专业的推广策划服务,同时还建立了完善的售后服务体系,为企业发展中遇到的问题和困难提供指导帮助。

英特逊介绍亚马逊欧洲站VAT税务详解(图1)

  VAT是什么?只要卖家在亚马逊欧洲站销售商品,那么你就需要注册欧盟增值税(ValueAddedTax,简称VAT),简单来说是一种消费税;大部分的欧洲进口产品都会有VAT增值税。

  此外,VAT增值税又可分为进口增值税与销售增值税,下面慕峰就将来给大家一一说明如何计算VAT增值税?什么是进口税及VAT进口增值税?

  VAT进口增值税是你的产品进口到欧洲站点国家后,被征收的其中一种税项,但是亚马逊欧洲站点卖家必须注意:「VAT进口增值税」和「关税」是两种不同的税项!

  你可以从下方进口税计算方式,更加了解什么是VAT进口增值税。

  亚马逊欧洲站进口税计算方式:进口税=关税+VAT进口增值税

  亚马逊卖家如果在欧洲各站点拥有自有仓库/租用保税仓库等,则可以暂时延迟缴纳进口税,你的货品可以透过仓库中检验/分类/装配/重新包装等方式提升产品附加价值,增加你的产品利润,并减少亚马逊欧洲站点进口税所付出的成本!

  依据欧洲不同国家的亚马逊站点申报VAT增值税的频率不同,会在每年/每季/每月依照销售状况开放申请退税。

  我们可以透过上方的进口税计算方式「进口税=关税+销售增值税」,来计算上方球鞋案例:A公司从中国出口球鞋200双到英国贩售,货物申报价值为20英镑/双,总申报价值=200双x20英镑=4000英镑,此外,这项产品的头程运费为500英镑,有了以上信息即可带入下方公式计算。

  欧洲进口税计算方式-球鞋案例:进口税=关税[货物申报价值x货物关税税率]+进口增值税[货物申报价值+头程运费+关税]x[该国进口增值税税率]

  欧洲进口税计算-球鞋案例:总进口税1380英镑=关税[4000英镑x10%]+进口增值税[4000英镑+500英镑+400英镑]x[20%]

  什么是VAT销售增值税?VAT销售增值税就是亚马逊卖家销售产品后,代替欧洲当地政府向消费者/买家征收的税额,因此亚马逊卖家需要依据你在亚马逊欧洲站点国家的销售额,向当地站点国家注册缴纳VAT销售增值税。

  案例:你的产品在亚马逊德国站点销售,则需注册申报当地VAT销售增值税,并代替德国政府向消费者/买家征收VAT销售增值税。

  亚马逊卖家不需要过度担心产品利润受到影响,因为VAT销售增值税实际上是向消费者/买家收取,且约为产品售价的六分之一。

  延续上方球鞋案例我们可以看到,球鞋案例A中的产品一开始进口到亚马逊英国站点被征收VAT进口增值税980英镑,但因为没有任何一双球鞋卖出0英镑,我们可以透过下方计算方式得知最后应缴纳的VAT增值税为多少:应缴纳VAT增值税=VAT销售增值税[=销售额÷6]—VAT进口增值税

  球鞋案例A:应缴纳VAT增值税(-980英镑)=VAT销售增值税(0英镑)—VAT进口增值税(980英镑)

  我们由球鞋案例A算出应缴纳VAT税额为(-980英镑),因此亚马逊卖家可以向海关/税务署申请退税980英镑。

  此外,我们假设球鞋案例B将球鞋全数后销售额为20,000英镑,而VAT进口增值税同样为980英镑,其中VAT销售增值税20,000英镑÷6=3,333.3英镑,因此我们可以透过上方计算应缴纳的VAT增值税算出应缴纳多少税额:

  球鞋案例B:应缴纳VAT增值税(2,353.3英镑)=VAT销售增值税(3,333.3英镑)—VAT进口增值税(980英镑)

  其他球鞋案例C:球鞋案例D同样可以透过上方的应缴纳VAT增值税计算方式依此类推,算出必须缴纳/退税的VAT增值税

  VAT增值税申报流程,当你有了上方4点:进口税、VAT进口增值税、VAT销售增值税、应缴纳VAT增值税等概念后,再对照下方VAT增值税申报流程后,你就会更加了解VAT增值税的全貌。

  VAT增值税申报流程:产品货物出口至欧洲;上缴进口税;产品定价、产品上架亚马逊/电商平台销售;产品于亚马逊/电商平台销售完毕;申报应缴纳VAT增值税。

  欧洲各国注册VAT增值税-所需时间及资料。欧洲各国注册VAT增值税所需时间及资料有所不同,因此有将产品销往Amazon亚马逊欧洲站点的卖家,请参考上方注册所需时间及资料表。

  什么是EORI欧盟税号,欧盟税号(EconomicOperatorRegistrationandIdentification,简称EORI)指的是只要有在欧盟内进行经济活动,尤其是进行进出口贸易的个人卖家/企业/公司都必须登记的号码。简单来说,就是给进出口贸易的卖家进行报关登记使用的号码。

  通常EORI欧盟税号会跟着VAT增值税一起申请,而EORI欧盟税号在你的产品进行报关时需要使用到,例如:使用EORI欧盟税号在德国进行清关动作时,进口关税可以抵销VAT销售增值税。

  此外,你的产品出口至欧盟时,随货的发票一定要附上公司的EORI码,以及你的详细资料(公司抬头/发票号码/出货时间/合理申报价值等等),可以加快你的产品清关程序,降低海关卡关的风险。


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